Договор комиссии

Автор Сообщение
Maxim
Заслуженный форумщик

Зарегистрирован: 09.03.2005
Сообщения: 77
Откуда: Москва

Добавлено: 13.04.2006 10:34 Заголовок сообщения: Договор комиссии
Коллеги, у нас возникла новый вид реализации готовой продукции — по договорам комиссии.
Мы под нее разработали процедуры в Скале.
Интересует работаете ли кто по такой схеме реализации, какие подводные камни (грабли) существуют?
С уважением, Максим
_________________
"Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на неё часами." © Джером К. Джером.
aav
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 14.09.2004
Сообщения: 1081
Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: 13.04.2006 17:13 Заголовок сообщения: Re: Договор комиссии

Maxim писал(а):
Коллеги, у нас возникла новый вид реализации готовой продукции — по договорам комиссии.

А что вы под этим понимаете? Вы торгуете чужим товаром? Или кто-то торгует Вашим товаром? Или что-то иное? В какой момент переходит право собственности и от кого к кому?

Maxim
Заслуженный форумщик

Зарегистрирован: 09.03.2005
Сообщения: 77
Откуда: Москва

Добавлено: 14.04.2006 16:19 Заголовок сообщения:

Цитата:
А что вы под этим понимаете? Вы торгуете чужим товаром? Или кто-то торгует Вашим товаром? Или что-то иное? В какой момент переходит право собственности и от кого к кому?


Кто-то торгует нашим товаром.
Право собственности переходит после возврата комиссионером не проданного товара и предоставление нам возвратной накладной. Тогда же ему выставляется сч-фактура и закрывается заказ.
До этого товар хранится у нас на 45 счете (товары в пути) (по этому счету необходима аналитика по контрагенту). Первый не красивый момент пришлось завести склады типа 01 и связать каждый с комиссионером.
Раз в месяц клиент предоставляет отчет комиссионера, на основании этого отчета и происходит перекидка задолженности по счетам фактурам на счет 76 расчеты с комиссионером по договору комиссии.
Это был второй не красивый момент (платеж с минусом в КП).
Который частично закрывается платежом с 51 Банк, частично с 60 Услуги комиссионера из КЗ.
Может, кто знает как обойти это поизящней
_________________
"Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на неё часами." © Джером К. Джером.

aav
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 14.09.2004
Сообщения: 1081
Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: 14.04.2006 17:04 Заголовок сообщения: Как мы это делали лет 10 назад
Можно, я не буду выяснять все подробности, ибо, не уверен, что понял все до конца, а просто расскажу, как мы это делали 10 лет назад:
У нас было несколько дилерских магазинов, которые получали наш товар на условиях консигнации.
Были заведены склады, ассоциированные с магазинами. (Как Вы понимаете, никаких особых типов складов тогда не было)
При отгрузке в магазин мы делали перемещение со своего склада на склад, ассоциированный с магазином. Кстати, в карточке этого склада можно указать 45 счет и тогда проводка будет ДТ45 — КТ41
После того, как мы получали информацию из магазина о проданном товаре, оформлялся заказ на продажу с того самого склада на дилерский магазин. Производилась отгрузка (ДТ46 с/с, ныне 90 — КТ41 или, если указать в карточке склада 45 счет, то КТ45) и при закрытии заказа проводка по реализации.
В нашей ситуации никаких комиссионеров не было, происходил переход права собственности в момент продажи, т.е. товар был нашим, пока не был продан покупателю, но при продаже покупателю, он как бы сначала продавался магазину, а уж потом магазин продавал его покупателю по другой цене.
Maxim
Заслуженный форумщик

Зарегистрирован: 09.03.2005
Сообщения: 77
Откуда: Москва

Добавлено: 14.04.2006 17:19 Заголовок сообщения:
Ну, в части складов я тоже пришел к тому же решению (прописав счета
IN-OUT), разница только, в том что у нас Дт45-Кр43, и есть возврат не проданного — обратная проводка.
Вопрос: при расчете себестоимости (а товар передаётся когда окончательная себестоимость не посчитана)
и вводе доп. затрат (через ЗЗ) будут липересчитаны товары в ГК на 45 счете, или придётся перераспределять вручную пропорционально счетам выбытия, это обходится, как нибудь, без VBA?
С уважением Максим
_________________
"Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на неё часами." © Джером К. Джером.
aav
Администратор
Администратор

Зарегистрирован: 14.09.2004
Сообщения: 1081
Откуда: Санкт-Петербург

Добавлено: 25.04.2006 15:09 Заголовок сообщения: Про себестоимость…

Maxim писал(а):
Вопрос: при расчете себестоимости (а товар передаётся когда окончательная себестоимость не посчитана)
и вводе доп. затрат (через ЗЗ) будут липересчитаны товары в ГК на 45 счете, или придётся перераспределять вручную пропорционально счетам выбытия, это обходится, как нибудь, без VBA?
С уважением Максим

При вводе доп. затрат по позициям, которые уже «ушли» Скала создает проводки 10 типа, а о том, что с этим связано, я уже писал в сообщении «Поздние затраты»