Автор | Сообщение | ||
---|---|---|---|
Maxim Заслуженный форумщик Зарегистрирован: 09.03.2005 |
Добавлено: 13.04.2006 10:34 Заголовок сообщения: Договор комиссии Коллеги, у нас возникла новый вид реализации готовой продукции — по договорам комиссии. Мы под нее разработали процедуры в Скале. Интересует работаете ли кто по такой схеме реализации, какие подводные камни (грабли) существуют? С уважением, Максим _________________ "Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на неё часами." © Джером К. Джером. |
||
aav Администратор Зарегистрирован: 14.09.2004 |
Добавлено: 13.04.2006 17:13 Заголовок сообщения: Re: Договор комиссии
А что вы под этим понимаете? Вы торгуете чужим товаром? Или кто-то торгует Вашим товаром? Или что-то иное? В какой момент переходит право собственности и от кого к кому? |
||
Maxim Заслуженный форумщик Зарегистрирован: 09.03.2005 |
Добавлено: 14.04.2006 16:19 Заголовок сообщения:
|
||
aav Администратор Зарегистрирован: 14.09.2004 |
Добавлено: 14.04.2006 17:04 Заголовок сообщения: Как мы это делали лет 10 назад Можно, я не буду выяснять все подробности, ибо, не уверен, что понял все до конца, а просто расскажу, как мы это делали 10 лет назад: У нас было несколько дилерских магазинов, которые получали наш товар на условиях консигнации. Были заведены склады, ассоциированные с магазинами. (Как Вы понимаете, никаких особых типов складов тогда не было) При отгрузке в магазин мы делали перемещение со своего склада на склад, ассоциированный с магазином. Кстати, в карточке этого склада можно указать 45 счет и тогда проводка будет ДТ45 — КТ41 После того, как мы получали информацию из магазина о проданном товаре, оформлялся заказ на продажу с того самого склада на дилерский магазин. Производилась отгрузка (ДТ46 с/с, ныне 90 — КТ41 или, если указать в карточке склада 45 счет, то КТ45) и при закрытии заказа проводка по реализации. В нашей ситуации никаких комиссионеров не было, происходил переход права собственности в момент продажи, т.е. товар был нашим, пока не был продан покупателю, но при продаже покупателю, он как бы сначала продавался магазину, а уж потом магазин продавал его покупателю по другой цене. |
||
Maxim Заслуженный форумщик Зарегистрирован: 09.03.2005 |
Добавлено: 14.04.2006 17:19 Заголовок сообщения: Ну, в части складов я тоже пришел к тому же решению (прописав счета IN-OUT), разница только, в том что у нас Дт45-Кр43, и есть возврат не проданного — обратная проводка. Вопрос: при расчете себестоимости (а товар передаётся когда окончательная себестоимость не посчитана) и вводе доп. затрат (через ЗЗ) будут липересчитаны товары в ГК на 45 счете, или придётся перераспределять вручную пропорционально счетам выбытия, это обходится, как нибудь, без VBA? С уважением Максим _________________ "Я люблю работу, она очаровывает меня. Я могу сидеть и смотреть на неё часами." © Джером К. Джером. |
||
aav Администратор Зарегистрирован: 14.09.2004 |
Добавлено: 25.04.2006 15:09 Заголовок сообщения: Про себестоимость…
При вводе доп. затрат по позициям, которые уже «ушли» Скала создает проводки 10 типа, а о том, что с этим связано, я уже писал в сообщении «Поздние затраты» |